收发物料现存问题

2020-10-07  本文已影响0人  Flying_7670

收发物料现存问题

 

正常情况下的仓库操作流程:

1、采购部做采购订单

2、仓库收货及做入库单,以实物收货为准(引用采购部的采购订单)

3、生产领料,仓库做领料单(仓库根据生产计划单核实领料)

4、加工产成品入库,仓库做产成品入库单。

5、销售出库,仓库做销售出货单。

现阶段的流程:

1、采购部做采购订单。(存在问题,可能仓库货已收,但未做采购订单,系统无法做采购入库单操作,存在滞后性。),因滞后性影响后期加工产成品和销售出货的金额。因加工产成品和销售出库比采购入库单提前做单。

2、仓库做采购入库单,财务审核。因采购未做采购订单或石建云工作无法对系统的时时性录入,存在滞后。

3、领料环节:现无领料环节,而是采用了情形转换单做的倒推模式。

4、加工产成品入库,由岑明做的加工产成品入库——形式转换单。因需要石建云和财务审核,和配合岑明的时间做这份单据,存在时间上的差异性,影响后期的销售出库金额。

5、销售出库,因我们产品的特殊性需要做形态转换单为”K式房”,在做形态转换单时,可能加工产成品还未入库,导致金额误差。

注:

1、用友系统属流程属性:系统数据的数量与金额是以审核完成后定格。涉及形态转换单时,因自动生成了入库单和出库单,如不能同时审核,会存在金额上的差异。

2、用友系统存货属性:现公司的存货是以移动加权平均法计量,故不能有流程混乱,不然存货价值无可参照性。

总结:现在阶段的系统仓库收发流程,因系统存在审核流程(岑明录单,石建云审核、财务审核),存在滞后性,和操作步骤的混乱及频繁性,导致了更多的人力成本、更长的时间操作,更多的误差性存在。

解诀问题:

1、采购部保证在货物未到厂里之前,录入采购订单。

2、取消相关系统审核(石建云、财务)流程,转为纸质版的责任制。由专人负责系统的出入库操作,制定标准操作流程。

(1)、采购入库时,由石建云清点数量与质量无误时,由系统录入员入录系统,并把石建云和系统采购入库单配套交由财务部。财务部不再对系统的数据进行审核操作,而是在做凭证时对单据进行审核。

(2)、加工产成品入库,石建云提供产成品入库单,系统录入员在系统做形态转换单,和相关延伸的其他入库单和其他他出库单的审核。

系统操作员交产成品入库单(有石建云签字),和形态转换单交由财务部。财务部不再对系统的数据进行审核操作,而是在做凭证时对单据进行审核。

(3)、销售出库时,由设计部提供的发货计划单,石建云根据实际情况做发货数量统计,交由系统操作员,系统操作员根据石建云的数量做形态转换单,和相关延伸的其他入库单和其他他出库单的审核。系统操作员交发货计划单(有石建云签字),和形态转换单(单品销售不需要形态转换单)交由财务部。财务部不再对系统的数据进行审核操作,而是在做凭证时对单据进行审核。

注,以上操作流程顺序不能前后颠倒。

3、仓库和系统录入员必须每日时时出入完单据,承担连带责任。次日把相关单据交由财务部。

4、核实公司存货名的合理性,是存在重复或不用的情况。编制存货编码规则。

5、月核实系统存货的单价是否合理性。

以上建议试行两个月,结果为存货数的准确性和价值的合理性为目标。后期可能会考虑是添加领料环节。

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